Расширьте границы вашего бизнеса!

База Знаний

Требования к ежегодной отчётности в Сингапуре в 2021 году: вопросы теории и практики

September 14, 2021
Сергей Руденко
Техническая статья

Требования к ежегодной отчётности в Сингапуре в 2021 по сравнению с 2020 годом не претерпели существенных изменений. Тем не менее это вовсе не означает, что гибкое законодательство юрисдикции и стратегический курс правительства, направленный на поддержание бизнеса, позволяют допускать какие-либо вольности в этом вопросе. Надо иметь в виду, что, получив множество возможностей и практически полный Unlimited в своих действиях в Сингапуре, вы должны чётко осознавать, что на Вас также ложатся определённые обязанности, за выполнение которых вы отвечаете самостоятельно. В связи с этим мы рекомендуем вам познакомиться с содержанием данной статьи, в которой как раз и пойдет разговор о том, как не ошибиться с подачей ежегодной отчётности.

Данная статья структурно разделена на две части. Первая часть состоит из сведений по подаче обязательной отчётности: финансовой, аудита, налоговой декларации и т.д. Во второй части вы познакомитесь с системой штрафных санкций: ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority, Управлением корпоративного регулирования и бухгалтерского учёта) и IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore, Управлением по внутренним доходам Налогового управления Сингапура).

Автор статьи вовсе не ставит перед собой цель напугать вас, уважаемый читатель, содержанием второго блока. Напротив, он стремится действовать по принципу: предупрежден, значит вооружен. Вы же должны понять, что подача ежегодной отчётности в юрисдикции является важнейшим действием, выполнение которого является неоспоримым. В противном случае вместо прозрачного бизнеса Вы можете получить множество проблем, решить которые быстро и без дополнительных материальных затрат будет крайне сложно.

Информация, приведённая в статье, является актуальной на конец июня 2021 года. Тем не менее она не рассчитана на ваше самостоятельное применение в качестве пошаговой инструкции формата How To.

Если вы нуждаетесь в необходимой адресной помощи, свяжитесь с нашими экспертами по e-mail или по любому из указанных на сайте каналов связи. Ждем ваших обращений!

Требования к отчётности в Сингапуре в 2021 году: основные положения

Основным корпоративным регулирующим органом в Сингапуре является ACRA. В его поле зрения находятся все субъекты предпринимательской деятельности. Можно сказать, что именно под надзором этой структуры компании потребуется   готовить и подавать ежегодные финансовые отчёты. Следует уточнить, что полномочия IRAS распространяются на все вопросы, которые так или иначе связаны с налогообложением компаний. Кроме того, заметим, что данная структура не выступает в качестве карательной, в связи с чем любую информацию вы можете получить на официальном сайте.

Хотим также напомнить, что в серьёзном бизнесе репутация зачастую оказывается важнее, чем финансовые ресурсы или длинный перечень приобретений, сделанных в последнее время. Именно поэтому следует своевременно подавать ежегодные финансовые отчеты.  

Требования к годовой финансовой отчётности

Сначала уточним, какие требования предъявляются к «правильному» отчёту. Если вынести за скобки условия по верности всех выкладок и полной прозрачности (для Сингапура это является нормой), то следует выделить 4 блока данных, которые в ежегодном отчёте должны быть включены в обязательном порядке:

  • общий, совокупный доход. Иными словами, это информация по прибыли и убыткам;
  • финансовое положение компании (сведённый баланс);
  • перемещение финансов по счёту компании;
  • полная выкладка данных обо всех изменениях в капитале.
Подготовка ежегодного финансового отчета: советы и рекомендации

При регистрации компании вам следует готовиться к тому, что процесс этот не является быстрым. В условиях небольшой фирмы вы можете заняться этим вопросом самостоятельно или привлечь внешнего бухгалтера со стороны (такая практика существует и является вполне оправданной).

Однако при существенном объёме транзакций и активном ведении бизнеса вам следует предусмотреть в штатном расписании фирмы должность бухгалтера или же отдать все вопросы на рассмотрение аутсорс-компании. Кроме того, следует уточнить, насколько часто необходимо подавать этот отчёт. В ряде случаев это потребуется делать несколько раз в год: каждые 4 или 6 месяцев.

Если вы захотите воспользоваться сервисом внешней бухгалтерии, мы сможем предложить вам такую услугу. Обращайтесь за разъяснением всех подробностей к нашим экспертам и записывайтесь на индивидуальную консультацию. Вся информация по интересующим вас вопросам находится на сайте. Ждем ваших обращений!

Вопросы аудита финансового состояния

Соответствующий документ, который готовится для подачи в пакете ежегодной отчётности в Сингапуре в 2021 году, должен соответствовать всем необходимым требованиям SFRS (Singapore Financial Reporting Standards). Одной из важнейших задач является подтверждение достоверности отчёта о финансовой состоятельности компании. Уточним, что такой аудит при соблюдении ряда условий не является обязательным, то есть носит факультативный характер.

При каком условии можно получить освобождение? Для этого необходимо выполнить любые два условия из трёх:

  • во-первых, общая выручка по результатам прошлого финансового года составляет менее 10 млн. SGD;
  • во-вторых, общие активы на конец финансового года составляют менее 10 млн. SGD;
  • в-третьих, общее число сотрудников не должно превышать 50 человек, это важно при начислении зарплаты.
Требования к годовому отчёту (Annual return)

В корпоративном законодательстве РФ соответствующее понятие отсутствует. В связи с этим многие наши соотечественники испытывают трудности при подготовке и подаче этого документа. Однако ничего сложного в подготовке этого отчёта нет. Его следует подавать в ACRA, и на самом деле он представляет собой сводку актуальных сведений по текущему статусу компании.

Вы должны проследить, чтобы в документ были внесены следующие сведения:

  • официальное название компании;
  • регистрационный номер компании;
  • регистрационный адрес компании;
  • персональные данные об официальных лицах (директор, секретарь);
  • сведения по долевому владению (акционеры, акционерный капитал);
  • годовые финансовые отчёты.

Каковы сроки подачи отчета? Согласно законодательству, подавать годовой отчёт следует в течение месяца (30 дней), начиная со дня проведения общего собрания.

Расчётный платный доход (предварительный доход):

Этот термин обозначается в английском языке как ECI form (Estimated Chargeable Income). Соответствующая форма подаётся онлайн через стандартную систему MyTax. В этой форме должны быть определены два взаимосвязанных параметра:

  • общая выручка бизнес-структуры*;
  • расчётная сумма прибыли, которая подпадает под налогообложение*;
  • за истекший финансовый год.

Внимание! Если у вас возникли затруднения с заполнением и отправкой формы, вы можете обратиться в налоговую службу Сингапура, которая выпустила подробную инструкцию, размещенную на официальном портале IRAS.

В ряде случаев закон предусматривает официальное освобождение от требований по подаче ECI:

  • предполагаемый доход равен 0;
  • реальный годовой доход не более 5 млн. SGD;
  • следует обратить внимание на ряд важных моментов:
  • срок подачи заявки со дня окончания финансового года не более 3 месяцев. На вашу электронную почту за месяц до этого IRAS пришлет соответствующее напоминание.
  • в случае превышения выручки компании в 1 млн.SGD возможно возникновение обязательств по регистрации на GST;
  • в случае подачи компанией нулевой отчетности ECI от налоговых органов уведомление не высылается;
  • платеж по уведомлению должен пройти в течение 1 месяца со дня получения квитанции.

Возможные опции оплаты:

  • через GIRO (General Interbank Recurring Order).
  • посредством банковского перевода (если платёж осуществлялся из-за рубежа).
  • через Интернет-банкинг. Данный вид услуги осуществляется в личных электронных кабинетах ряда финансовых учреждений. Подобная услуга есть в UOB, DBS, Standard Chartered, HSBC и OCBC.

Отчётность в Сингапуре в 2021 году: налоговая декларация

Данный документ является, по сути, формой облагаемого налогом дохода, которая относится к фискальным обязательствам бизнес-структуры за отчётный финансовый год.

Важно обратить внимание на ряд уточняющих моментов:

  • по срокам подачи отчетности: до 30 ноября / 15 декабря в зависимости от выбранного формата обмена документов с IRAS – традиционный бумажный или электронный.
  • расчет налогов осуществляется на основе доходов прошлого финансового года;
  • при выполнении некоторых условий, о которых говорится далее, вы сможете подать апелляцию и получить освобождение от подготовки декларации.

Основным условием для данного вида льготы является «спящая» в течение всего отчетного года или неработающая (т.е. не приносящая прибыли) компания.

Каковы квалификационные условия для этого:

  • наличие налоговых деклараций и всех необходимых финансовых отчётов;
  • отсутствие факта владения инвестициями или наличие дохода от них;
  • нет регистрации на GST. При ее наличии требуется её отмена.
  • если вы не планируете в течение 24 месяцев «оживлять» бизнес.

Уточним для некоторых самонадеянных наших читателей, что простота корпоративного финансового и налогового законодательства – явление кажущееся. На самом деле, чтобы работать в законном поле и не столкнуться со штрафами, советуем серьезно продумать свою тактику.  Важную же для принятия решения информацию вы сможете получить у наших специалистов, если запишитесь на индивидуальную консультацию. Ждем ваших обращений!

Несколько слов о штрафных санкциях

Эта часть статьи скорее является вынужденной мерой воздействия на наших читателей. Вы должны знать, что при   обслуживании вашей компании нашими экспертами или же при курировании ими вашей ежегодной отчётности никаких проблем в виде штрафных санкций вы не получите. Но иногда клиенты, получив в своё пользование созданную по всем правилам работающую компанию или счёт в банке, решают, что дальше можно уже плыть самостоятельно, и они начинают экономить на наших услугах. Это, конечно, ваше право. Однако, к какому результату это может привести, догадаться несложно. Надо учесть, что в Сингапуре любые штрафы выписываются незамедлительно, а оплата является строго обязательной. Мы рекомендуем познакомиться с представленным ниже блоком, и уже затем вы примите решение о том, как вам целесообразнее действовать в дальнейшем.

ACRA

В случае даже самого незначительного нарушения вам предпишут штраф 300 SGD. При этом сами обязательства, пренебрежение которыми привело к штрафным мерам (сбор за композицию, или composition fee), не подлежат обсуждению или отмене.  Наиболее распространенным нарушением считается несоблюдение сроков созыва общего собрания акционеров или предоставление годового/финансового отчёта.

IRAS

В этом случае штрафы бывают прямыми и косвенными. Первые возникают, если нарушены сроки подачи годового отчёта. Вторые же назначаются при других нарушениях. Если документ от вашей компании не получен в срок, ведомство отправляет вам официальное письмо, в котором будет указана оценочная (предполагаемая) сумма дохода от вашей компании и ожидаемые суммы выплат.

При этом, расчётные цифры чаще всего существенно отличаются от фактических. Однако вы будете в некотором смысле «привязаны» к ним и обязаны использовать именно эти показатели. В дальнейшем вы, конечно, имеете право подать апелляцию. Но сначала в любом случае вам придётся заплатить «по счету» в течение 30 дней. Эта практика напоминает оплату за коммунальные услуги не по счётчику, то есть по фактически потреблённому объёму, а по среднему тарифу.

В случае же вторичного нарушения наказание окажется жёстче. В «лучшем» случае вам будет назначен большой штраф (до 1000 SGD). При худшем стечении обстоятельств вас вызовут повесткой в суд или даже вам грозит forced strike-off. Иными словами, выгоднее заплатить вовремя и спать спокойно.

Можно ли говорить о том, что ежегодная отчётность в Сингапуре в 2021 году обязательная и тяжкая ноша? Или это одна из сторон бизнеса в данной юрисдикции, скажем, не самая приятная, но совсем не такая уж страшная? Если в качестве представителя защиты своих интересов вы обратитесь в нашу компанию и выберете экспертов нашего портала, то вы забудете о проблемах подобного рода.

Наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию, разработают индивидуальный подход для каждого клиента и постараются максимально снизить налоговое бремя, соблюдая при этом все нормы закона. Делайте свои заявки и обращайтесь к нам!

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации